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中南大学湘雅三医院成立审计委员会 构建党政齐抓共管的审计领导机制

党总支:第九党总支 科室:审计办 作者:肖秀芬 时间:2024-03-05 点击数:
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3月5日,为贯彻落实党的二十大对改革审计管理体制的决策部署,进一步健全内部审计监督工作领导机制,结合国家卫生健康委《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》全面加强党对审计工作的领导相关要求,中南大学湘雅三医院党委会表决通过了成立审计委员会的决议,医院审计委员会正式成立。

医院审计委员会主任由医院党委书记、院长担任,副主任由纪委书记担任,成员包括审计办、党办、院办、纪委监察办、人力资源部、财务部等部门负责人。审计委员会作为决策议事协调机构,全面领导医院审计工作。

会上,审计委员会副主任张劲强书记表示,要做好审计工作,需要医院各层级各部门更多的理解和支持。今后审计部门将在党政领导下,聚焦审计监督主责主业,充分发挥“离得近”“看得清”优势,重点关注医院关键业务和重点环节,全力以赴、主动出击,当好监督员和参谋助手。

审计委员会主任、院长江泓指出,加强党对审计工作的领导及其重要,医院审计部门要在党政领导下强化自查自纠,做到关口前移,同时不断提升能力本领,既要善于发现问题,也要注重提出解决问题的方法和路径,更好地发挥新时代内部审计在规范管理、防范风险、监管源头、完善治理等方面的重要作用。

审计委员会主任、党委书记何庆南指出,成立审计委员会有利于提高审计工作的权威性和高效性,医院审计部门既往做了大量工作,但也存在主动出击不足、协调推进的组合拳不够等问题。审计委员会成立后,医院党政对审计工作齐抓共管,医院“四责”协同聚力,审计部门要担当实干,强化问题导向写好审计发现问题“上半篇文章”,举一反三推动源头治理做好审计整改“下半篇文章”,不断提高审计监督实效。

同日,医院召开审计委员会第一次会议,会议传达学习了国家卫生健康委《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》,通报了国家卫生健康委对医院2022年度预算执行和财务收支的审计情况,审议通过了医院2023年度审计工作总结和2024年度审计工作计划及2项审计工作制度办法。

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